Бухгалтерский баланс
на _________________ 200_ г.
Коды |
||||
Форма N 1 по ОКУД |
0710001 |
|||
Дата (год, месяц, число |
||||
Организация ______________________________________ по ОКПО | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||
Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | ||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | ||||
Единица измерения: тыс.руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
Местонахождение (адрес)___________________________________________ __________________________________________________________________ |
||||
Дата утверждения |
||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы |
|||
Нематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | ||
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I |
190 | ||
II. Оборотные активы |
|||
Запасы | 210 | ||
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||
животные на выращиавнии и откорме | |||
затраты в незавершенном поризводстве | |||
готовая продукция и торвары для перепродажи | |||
товары отгруженные | |||
расходы будущих периодов | |||
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавочную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиорская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 меясцев после отчетной даты) | 240 | ||
в том числе покупатели и заказчики | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | ||
Баланс | 300 | ||
Форма 0710001 с.2
Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы |
|||
Уставный капитал | 410 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | ||
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) | 470 | ||
Итого по разделу III |
490 | ||
IV. Долгосрочные обязательства |
|||
Займы и кредиты | 510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V. Краткосрочные обязательства |
|||
Займы и кредиты | 610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | |||
задолженность перед персоналом организации | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
задолженность по налогам и сборам | |||
прочие кредиторы | |||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | ||
Баланс | 700 | ||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Руководитель ________ ____________ Главный бухгалтер ________ ___________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"_________ 200_ г.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510